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皖维高新(600063) - 皖维高新2024年度内部控制评价报告
600063皖维高新(600063)2025-03-19 19:30

业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价,无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[9] - 报告期内无财务报告内部控制重大、重要和一般缺陷[19] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大及重要缺陷[20][21] 未来展望 - 2025年围绕“抓合规、防风险”建立一体化风险防控体系[22] - 2025年聚焦重点领域加强监督检查[23] 其他新策略 - 依据企业内部控制规范体系及制度、办法开展内部控制评价工作[14] - 内部控制缺陷认定标准与以前年度一致[15] - 针对非财务报告内部控制一般缺陷制定并落实整改措施[20] - 2023年度个别子公司运输业务履约担保收缴不及时问题完成整改[21]