飞龙股份(002536) - 内部控制自我评价报告
内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷潜在错报金额≥税前利润3%[8] - 重要缺陷为税前利润1%≤潜在错报金额<3%[8] - 一般缺陷为潜在错报金额<税前利润1%[8] 缺陷情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[10] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[11] 审计情况 - 内控审计意见与财务报告内控有效性评价结论一致[3] - 内控审计报告对非财务报告内控重大缺陷披露与公司报告一致[4]