有友食品(603697) - 有友食品2024年度内部控制审计报告
财务审计 - 审计有友食品2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 信永中和会计师事务所2025年3月19日出具审计报告[8] 责任与风险 - 建立健全和评价内部控制有效性是董事会责任[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 内控有局限,推测未来有效性有风险[5]
财务审计 - 审计有友食品2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 信永中和会计师事务所2025年3月19日出具审计报告[8] 责任与风险 - 建立健全和评价内部控制有效性是董事会责任[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 内控有局限,推测未来有效性有风险[5]