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博迈科(603727) - 博迈科海洋工程股份有限公司2024年度内部控制评价报告
603727博迈科(603727)2025-03-20 17:00

业绩总结 - 公司2024年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[16] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[17] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为86.05%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额之比为72.33%[8] 未来展望 - 下一年度将加强内控测试及业务层面风险评估[18] 其他 - 纳入评价范围主要单位包括天津博迈科海洋工程等3家公司[7] - 纳入评价范围主要业务和事项涵盖10个方面[9] - 重点关注高风险领域为工程项目管理等3方面[10] - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额错报划分等级[13] - 非财务报告内控缺陷按安全事故损失和伤亡划分等级[14] - 内部控制评价报告基准日无未完成整改重大、重要缺陷[16][17][18] - 内部控制流程日常运行例外事项无缺陷,风险可控[17] - 上一年度内部控制缺陷整改情况不适用[18] - 其他重大事项说明不适用[19] - 董事长为彭文成[19] - 报告日期为2025年3月20日[19]