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博迈科(603727) - 容诚审字[2025]230Z0632号内部控制审计报告
603727博迈科(603727)2025-03-20 17:02

内部控制审计 - 审计博迈科2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和实施内控并评价有效性是董事会责任[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 博迈科于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6] 报告信息 - 报告日期为2025年3月20日[8]