云意电气(300304) - 2024年度内部控制审计报告
财务审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 责任说明 - 建立健全和实施评价内控是董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露缺陷[5] 其他提示 - 内控有局限,推测未来有效性有风险[6] - 报告日期为2025年3月20日[9]
财务审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 责任说明 - 建立健全和实施评价内控是董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露缺陷[5] 其他提示 - 内控有局限,推测未来有效性有风险[6] - 报告日期为2025年3月20日[9]