*ST名家(300506) - 内部控制审计报告书
财务审计 - 审计名家汇2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 名家汇董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6] 审计结果 - 2024年12月31日名家汇在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 审计日期 - 审计报告日期为2025年3月19日[12]
财务审计 - 审计名家汇2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 名家汇董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6] 审计结果 - 2024年12月31日名家汇在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 审计日期 - 审计报告日期为2025年3月19日[12]