Workflow
瑞华泰(688323) - 大信会计师事务所(特殊普通合伙)关于深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司2024年度内部控制审计报告
688323瑞华泰(688323)2025-03-21 17:33

内部控制审计 - 审计深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] 审计结论 - 公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 事务所信息 - 大信会计师事务所出具报告日期为2025年3月20日[11] - 大信会计师事务所成立日期为2012年3月6日[12] - 大信会计师事务所注册资本为5030万元[12]