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佳力图(603912) - 603912:佳力图2024年度内控审计报告
603912佳力图(603912)2025-03-21 17:33

审计信息 - 审计报告编号为天衡专字(2025)00183号[1][3] - 审计对象为佳力图2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告日期为2025年3月20日[9] 责任界定 - 建立健全和评价内部控制有效性是佳力图董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 佳力图于2024年12月31日保持有效财务报告内部控制[7]