中毅达(600610) - 中毅达:2024年度董事会审计委员会履职工作报告
审计委员会构成 - 公司第八届、第九届董事会审计委员会由3名董事组成[1] 2024年工作情况 - 2024年审计委员会召开10次会议[2] - 监督核查立信开展2023年度财务报告审计工作[5] - 审阅公司内部审计工作计划及报告并提意见[8] - 同意核销其他应收款坏账并提交审议[10] 工作评价 - 认为公司财务报告真实准确完整公允[7] - 认为公司治理结构和内控制度较完善[9] - 有效监督内外部审计,对内控实施起积极作用[11] 2025年展望 - 2025年审计委员会将继续恪尽职守、规范履职[12]