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中国神华(601088) - 中国神华2024年度内部控制审计报告
601088中国神华(601088)2025-03-21 20:49

审计相关 - 毕马威华振审计中国神华2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 毕马威华振认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 报告日期为2025年3月21日[10] 责任说明 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[5]