百亚股份(003006) - 内部控制审计报告
内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是百亚股份董事会责任[3] - 审计公司对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[4] 审计结果 - 审计公司认为百亚股份2024年12月31日财务报告内控有效[7] 风险提示 - 内部控制有固有局限,推测未来有效性有风险[5]
内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是百亚股份董事会责任[3] - 审计公司对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[4] 审计结果 - 审计公司认为百亚股份2024年12月31日财务报告内控有效[7] 风险提示 - 内部控制有固有局限,推测未来有效性有风险[5]