妙可蓝多(600882) - 2024年度内部控制审计报告
审计信息 - 审计期间为2024年1月1日至2024年12月31日[1] - 毕马威华振对公司2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 报告出具时间为2025年3月21日[10] 公司情况 - 公司金额为12129万元[11] 内控相关 - 公司董事会负责内控建立健全、实施及评价有效性[3] - 毕马威华振认为公司2024年12月31日保持有效财务报告内控[7]
审计信息 - 审计期间为2024年1月1日至2024年12月31日[1] - 毕马威华振对公司2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 报告出具时间为2025年3月21日[10] 公司情况 - 公司金额为12129万元[11] 内控相关 - 公司董事会负责内控建立健全、实施及评价有效性[3] - 毕马威华振认为公司2024年12月31日保持有效财务报告内控[7]