妙可蓝多(600882) - 2024年度内部控制评价报告
业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效,无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[7] - 报告期内无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[17] 未来展望 - 下一年优化内控体系,强化执行、监督和整改[21] 其他新策略 - 确定非财务报告内控缺陷评价定性标准[19]
业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效,无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[7] - 报告期内无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[17] 未来展望 - 下一年优化内控体系,强化执行、监督和整改[21] 其他新策略 - 确定非财务报告内控缺陷评价定性标准[19]