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瑞鹄模具(002997) - 内部控制审计报告
002997瑞鹄模具(002997)2025-03-24 20:02

审计信息 - 容诚会计师事务所审计瑞鹄模具2024年12月31日财报内控有效性[3] - 审计报告编号为容诚审字[2025]241Z0013号[1][2] - 签字注会为陈莲、吴岳松、张静,日期为2025年3月21日[8] 内控情况 - 公司2024年12月31日重大方面保持有效财报内控[7] - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[6]