中国电信(601728) - 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)关于中国电信股份有限公司2024年度内部控制审计报告
审计信息 - 审计期间为2024年1月1日至12月31日[1] - 审计报告编码为京25R4BXS6QU[1] - 审计报告日期为2025年3月25日[9] 审计主体与责任 - 毕马威华振审计中国电信2024年财务报告内控有效性[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 毕马威华振认为公司于2024年底保持有效财务报告内控[6] - 内控有固有局限,推测未来有效性有风险[5]