蓝天燃气(605368) - 内部控制审计报告-蓝天燃气
河南蓝天燃气股份有限公司 河南蓝天燃气股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了河南蓝天燃气股份有限公司(以下简称"蓝天燃气")2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是蓝天 燃气董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 中兴财光华审专字(2025)第 321001 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第321001号 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 中共财光华会计师事 殊普通合伙)河南分8 41010519740117273 974-01-17 STAND ACCOUNTANTS ASSOLUCIAL CONTRANTS CASE 李留庆 在厨房计�at certified 篮 . C Worksmanun 12 @ 1) 18 出 上 日 月 ...