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招商银行(600036) - 招商银行股份有限公司董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告
600036招商银行(600036)2025-03-25 18:31

二、持续关注及监督会计师事务所工作开展情况 年度审计前,审计委员会召开现场会议与安永就工作开展情况进 行充分沟通。审计委员会审议了《安永 2024 年度审计计划》,并就 年度审计范围、审计策略、关键审计事项、沟通机制、年审人员构成 及时间安排等进行讨论及审核。审计委员会注重对关键审计事项、重 点领域审计的指导,要求安永结合宏观经济形势和本行业务实际,充 分发挥专长,加强对本行业务经营与风险控制的分析,并督促安永及 时、准确、客观、公正地出具审计报告。 招商银行股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等监管规则 和《招商银行股份有限公司章程》《招商银行股份有限公司董事会专 门委员会实施细则》等制度要求,招商银行股份有限公司(以下简称 本行)董事会审计委员会认真履行了对会计师事务所的监督职责,审 议相关议案,积极指导有关工作并提出建议,切实有效地履行了审查 监督职能,充分发挥了协助董事会履行职责的重要作用。审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况如下: 一、规 ...