信达证券(601059) - 信达证券股份有限公司2024年度内部控制审计报告
内部控制 - 审计信达证券2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 建立健全和实施内控并评价有效性是董事会责任[5] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] - 内控存在不能防错纠错可能性[7] - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[10]
内部控制 - 审计信达证券2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 建立健全和实施内控并评价有效性是董事会责任[5] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] - 内控存在不能防错纠错可能性[7] - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[10]