招商银行(600036) - 招商银行股份有限公司2024年度内部控制审计报告

审计相关 - 安永华明审计招商银行2024年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[3] 责任界定 - 建立健全和有效实施内部控制并评价有效性是企业董事会责任[2] 审计结论 - 招商银行于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[5] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[4]