Workflow
云南铜业(000878) - 内部控制审计报告
000878云南铜业(000878)2025-03-25 19:33

2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 云南铜业股份有限公司 联系申话: 和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansic ShineWing certified public accountants 100027. P.R.China No.8. Chaoyangmen Beid Dongcheng District, Beijing 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA16B0197 云南铜业股份有限公司 云南铜业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了云南铜业股份有限公司 2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未 ...