中国外运(601598) - 2024年度内部控制审计报告
财务内控 - 公司需建立健全和评价内部控制有效性,注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[3][4] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 其他 - 公司扫描市场主体金额为6000万元[11]
财务内控 - 公司需建立健全和评价内部控制有效性,注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[3][4] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 其他 - 公司扫描市场主体金额为6000万元[11]