合康新能(300048) - 内部控制鉴证报告
内部控制审核 - 审核合康新能2024年12月31日与财报相关内控有效性[2] - 公司管理层负责建立健全内控并认定[2] - 内控存在固有限制和未来有效性风险[3] 审核结果 - 2024年12月31日公司重大方面内控保持有效[5] 报告日期 - 鉴证报告日期为2025年3月25日[8]
内部控制审核 - 审核合康新能2024年12月31日与财报相关内控有效性[2] - 公司管理层负责建立健全内控并认定[2] - 内控存在固有限制和未来有效性风险[3] 审核结果 - 2024年12月31日公司重大方面内控保持有效[5] 报告日期 - 鉴证报告日期为2025年3月25日[8]