新天绿能(600956) - 新天绿能2024年度内部控制审计报告
审计信息 - 安永华明审计新天绿色能源2024年财报内控有效性,报告编号安永华明(2025)专字第70015920_A04号[2] - 审计报告日期为2025年3月25日[7] 职责分工 - 公司董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财报内控重大缺陷[4] 审计结论 - 认为公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]
审计信息 - 安永华明审计新天绿色能源2024年财报内控有效性,报告编号安永华明(2025)专字第70015920_A04号[2] - 审计报告日期为2025年3月25日[7] 职责分工 - 公司董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财报内控重大缺陷[4] 审计结论 - 认为公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]