康希诺(688185) - 内部控制审计报告
内部控制责任 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是康希诺董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[6] - 根据内部控制审计结果推测未来有效性有一定风险[6] 审计结果 - 康希诺于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] - 审计报告日期为2025年3月25日[11]
内部控制责任 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是康希诺董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[6] - 根据内部控制审计结果推测未来有效性有一定风险[6] 审计结果 - 康希诺于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] - 审计报告日期为2025年3月25日[11]