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复星医药(600196) - 复星医药董事会审计委员会关于对2024年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告
600196复星医药(600196)2025-03-25 21:31

审计机构聘请 - 公司聘请安永华明为2024年度境内财务报告和内控审计机构[2] - 2024年3 - 6月开会同意聘请安永华明[3] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日,安永华明合伙人251人,执业注会逾1700人等[3] - 2023年度业务总收入59.55亿元,审计业务收入55.85亿元[3] - 2023年A股上市公司年报审计客户137家,收费9.05亿元[3] 审计工作进程 - 2024年11月4日审议通过2024年度财务报告审计计划[4] - 2025年3月19日听取2024年年报审计工作汇报[4] - 2025年3月23日审议通过2024年年度审计报告等议案[5] - 2025年3月25日安永华明完成2024年年审并出具报告[5] 审计评价 - 审计委员会认为安永华明按规定开展2024年度审计工作[7]