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复星医药(600196) - 复星医药:2024年度内部控制审计报告
600196复星医药(600196)2025-03-25 21:33

内部控制审计 - 审计公司对上海复星医药2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财内控重大缺陷[4] 审计结果 - 内控有固有局限,推测未来有效性有风险[5] - 审计公司认为公司于该日保持有效财务报告内控[6]