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力合科创(002243) - 内部控制审计报告
002243力合科创(002243)2025-03-26 17:17

内部控制评价 - 致同会计师事务所认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[8] - 董事会认为基准日公司财务报告内控有效,无重大非财务内控缺陷[13] 评价范围数据 - 纳入评价单位资产占合并报表资产97.34%,营收占99.95%[14] 缺陷评价标准 - 财务报告内控按利润总额、收入、资产总额设错报标准[19] - 非财务报告内控按净资产设直接财产损失标准[21] 缺陷迹象 - 财务报告重大、重要缺陷及非财务重大缺陷有迹象界定[19][20][21] 结果 - 截至2024年12月31日无重大、重要财务及重大非财务内控缺陷[24] - 报告期无其他内控重大事项说明[25]