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小商品城(600415) - 2024年度内部控制审计报告
600415小商品城(600415)2025-03-26 17:47

内部控制相关 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内控情况结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] 内控风险提示 - 内控存在不能防止和发现错报可能性[6] - 根据内控审计结果推测未来有效性有一定风险[6]