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丽珠集团(000513) - 内部控制审计报告
000513丽珠集团(000513)2025-03-26 18:02

审计信息 - 审计公司为致同会计师事务所(特殊普通合伙)[2] - 审计报告编号为致同审字(2025)第442A004442号[3] - 审计报告日期为2025年3月26日[8] 审计对象与结论 - 审计对象为丽珠医药2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]