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绿城水务(601368) - 广西绿城水务股份有限公司2024年度内部控制审计报告
601368绿城水务(601368)2025-03-26 18:48

审计相关 - 审计报告针对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 致同会计师事务所于2025年3月25日出具审计报告[12] 内部控制情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[7]