安德利(605198) - 安德利:致同会计师事务所对公司2024年度内部控制出具的审计报告
审计相关 - 审计公司对安德利2024年12月31日财报内控有效性审计[3] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 审计公司对财报内控发表意见并披露非财报内控重大缺陷[5] 审计结果 - 内控有不能防错和发现错报可能性,推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为安德利于2024年12月31日财报内控有效[8]
审计相关 - 审计公司对安德利2024年12月31日财报内控有效性审计[3] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 审计公司对财报内控发表意见并披露非财报内控重大缺陷[5] 审计结果 - 内控有不能防错和发现错报可能性,推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为安德利于2024年12月31日财报内控有效[8]