力合微(688589) - 天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于深圳市力合微电子股份有限公司内部控制审计报告
财务审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 审计报告日期为2025年3月25日[10] 责任与风险 - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[5] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[6] - 内控有局限性,推测未来有效性有风险[7]
财务审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 审计报告日期为2025年3月25日[10] 责任与风险 - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[5] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[6] - 内控有局限性,推测未来有效性有风险[7]