华金资本(000532) - 内部控制审计报告
审计相关 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[3] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 审计公司负责对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结果 - 审计公司认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 审计报告日期为2025年3月25日[10]
审计相关 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[3] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 审计公司负责对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结果 - 审计公司认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 审计报告日期为2025年3月25日[10]