南方航空(600029) - 南方航空2024年内部控制审计报告
中国南方航空股份有限公司 内部控制审计报告 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 国南方航空股份有限公司(以下简称"南方航空")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是南方航空董事会的责任。 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事 务所,是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的 独立成员所全球组织中的成员。 毕马威华振审字第 2507336 号 中国南方航空股份有限公司全体股东: 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财 ...