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南方航空(600029) - 南方航空2024年内部控制审计报告
600029南方航空(600029)2025-03-26 20:48

审计相关 - 审计公司对南方航空2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财报内控重大缺陷[4] 审计结果 - 内控有不能防错和发现错报可能性,推测未来有效性有风险[5] - 审计公司认为南航于2024年12月31日保持有效财报内控[7] 报告日期 - 审计报告日期为2025年3月26日[11]