深纺织A(000045) - 内部控制审计报告
审计相关 - 德勤华永审计深纺织集团2024年财报内控有效性[2] - 出具审计报告日期为2025年3月26日[8] 内控情况 - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 2024年12月31日公司财报内控重大方面有效[6] 金额数据 - 公司相关金额为人民币8270.0000万[9]
审计相关 - 德勤华永审计深纺织集团2024年财报内控有效性[2] - 出具审计报告日期为2025年3月26日[8] 内控情况 - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 2024年12月31日公司财报内控重大方面有效[6] 金额数据 - 公司相关金额为人民币8270.0000万[9]