杭州解百(600814) - 杭州解百集团股份有限公司对2024年度会计师事务所履职情况评估报告
杭州解百集团股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 杭州解百集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所(特殊 普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")为公司 2024 年度财务及内部控制审 计机构。根据相关法律、法规及规章制度的规定,公司对容诚会计师事务所 2024 年 度履职情况评估如下: 按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及 公司 2024 年年报工作安排,容诚会计师事务所对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计,同时对公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。 在执行审计工作的过程中,容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员 的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、年度审计重点、审计调 整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通,同时针对公司的审计需求及 实际情况制定相应的审计工作方案,并按照工作方案和时间安排按时完成并提交各 项工作。 经审计,容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照《企业会计准 则》的规定编制,公允 ...