人员与客户数据 - 上年末合伙人数量为241人,执业注册会计师2356人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[1] - 2024年上市公司客户家数707家,审计收费总额7.20亿元,同行业上市公司审计客户家数544家[1] - 项目合伙人吴慧近三年签署或复核8家上市公司审计报告,签字注册会计师顾海营近三年签署或复核5家,项目质量复核人员龙琦近三年签署或复核11家[5][6] 业绩数据 - 2023年业务收入总额34.83亿元,审计业务收入30.99亿元,证券业务收入18.40亿元[1] - 2024年度审计费用84.91万元,其中年报审计费用66.04万元,内控审计费用18.87万元,与2023年相同[8] 风险与合规 - 截至2024年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超2亿元[3] - 2024年3月6日的诉讼中需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任[3] - 近三年受行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次,67名从业人员受行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次[4] - 签字会计师顾海营在2024年6月4日受到上海证券交易所监管警示1次[7] 审计情况 - 2024年年度审计就公司重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧[10] - 2024年年度审计在项目质量检查方面未发现重大问题[11] - 2024年年度审计未出现质量管理缺陷[11] - 2024年年度审计履职勤勉尽责,质量管理措施有效执行[13] - 2024年年度审计关键事项为收入确认、理财产品公允价值估计[14] 审计计划 - 2024年10 - 11月对公司2024年年报审计开展两周预审工作[14] - 2024年12月31日对公司进行年末资产监盘和抽盘工作[14] - 2025年2月项目组成员进行两周期末审计[14] - 2025年1 - 3月分别就年报审计与公司相关方充分沟通[14] 其他 - 配备专属审计团队和多领域专家后台支持团队[15] - 建立较完善信息安全制度并有效执行[16]
微光股份(002801) - 对会计师事务所2024年度履职情况评估报告