美亚光电(002690) - 内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计合肥美亚光电技术股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2025年3月27日[7] 内控责任与风险 - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[3] - 内控有不能防错可能性,推测未来有效性有风险[5]
内部控制审计 - 审计合肥美亚光电技术股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2025年3月27日[7] 内控责任与风险 - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[3] - 内控有不能防错可能性,推测未来有效性有风险[5]