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江西铜业(600362) - 江西铜业股份有限公司内部控制审计报告
600362江西铜业(600362)2025-03-27 18:52

审计相关 - 审计对象为江西铜业2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[4] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]