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海尔智家(600690) - 海尔智家股份有限公司2024年度内控审计报告
600690海尔智家(600690)2025-03-27 19:51

财务审计 - 审计海尔智家2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 审计报告日期为2025年3月27日[2][9] 责任与风险 - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[5] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[6] - 内部控制有局限,推测未来有效性有风险[7]