辽港股份(601880) - 会计师事务所对公司2024年度内部控制的审计报告
内部控制审计 - 审计辽宁港口股份2024年12月31日财报内控有效性[2] - 董事会负责内控建立实施与评价,注册会计师发表审计意见[3][4] - 内控有局限,推测未来有效性有风险[5] 内控结果 - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财报内控[6]
内部控制审计 - 审计辽宁港口股份2024年12月31日财报内控有效性[2] - 董事会负责内控建立实施与评价,注册会计师发表审计意见[3][4] - 内控有局限,推测未来有效性有风险[5] 内控结果 - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财报内控[6]