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中国人保(601319) - 中国人保2024年度内部控制审计报告
601319中国人保(601319)2025-03-27 20:42

审计报告信息 - 审计报告针对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告文号为安永华明(2025)专字第70011685_A03号[2][7] - 审计报告出具时间为2025年3月27日[7] 内部控制情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[5]