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天源迪科(300047) - 2024年度内部控制审计报告
300047天源迪科(300047)2025-03-27 20:42

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000014 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025] 00000014 号 Beijing Dehao InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2024 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳天源迪科信息技术股份有限公司(以下简称 天源迪科公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控 ...