沃顿科技(000920) - 内部控制审计报告
审计相关 - 大信会计师事务所审计沃顿科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 大信认为沃顿科技在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2025年3月26日[7] 责任说明 - 企业董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[4] 风险提示 - 内部控制有不能防错的可能,推测未来有效性有风险[5]
审计相关 - 大信会计师事务所审计沃顿科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 大信认为沃顿科技在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2025年3月26日[7] 责任说明 - 企业董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[4] 风险提示 - 内部控制有不能防错的可能,推测未来有效性有风险[5]