宁波港(601018) - 宁波舟山港股份有限公司2024年度内部控制审计报告
内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 审计公司对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[5] 内部控制审计 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 内控有不能防错风险,推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效内控[8] 审计报告日期 - 审计报告日期为2025年3月26日[11]
内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 审计公司对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[5] 内部控制审计 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 内控有不能防错风险,推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效内控[8] 审计报告日期 - 审计报告日期为2025年3月26日[11]