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诺诚健华(688428) - 诺诚健华医药有限公司2024年度内部控制审计报告
688428诺诚健华(688428)2025-03-27 21:33

审计相关 - 审计报告针对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 董事会负责内控建立实施与评价,注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[3][4] - 审计认为公司于2024年12月31日保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2025年3月27日[8]