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中科信息(300678) - 2024内部控制审计报告
300678中科信息(300678)2025-03-27 21:33

中科院成都信息技术股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA5B0066 中科院成都信息技术股份有限公司 中科院成都信息技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称中科信息)2024 年 12 月 31 日财务报告 内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中科信息董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 1 审计报告(续) XYZH/2025CDAA5B0066 中科院成都信息技术股份有限公司 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为,中科信息于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财 ...