三只松鼠(300783) - 2024年度内控审计报告
财务内控 - 审计三只松鼠2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[6] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[7] - 内部控制存在固有局限性和推测未来有效性的风险[8] - 三只松鼠于2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[9]
财务内控 - 审计三只松鼠2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[6] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[7] - 内部控制存在固有局限性和推测未来有效性的风险[8] - 三只松鼠于2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[9]