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泛微网络(603039) - 泛微网络2024年度内部控制审计报告
603039泛微网络(603039)2025-03-27 22:17

审计相关 - 审计泛微网络公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告日期为2025年3月26日[8] 内控责任与结论 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[4] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 内控风险 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性及推测未来有效性的风险[6]